《內(nèi)部審計與企業(yè)常見舞弊管理》公開課報道
8月21日至22日,杭州時代光華教育發(fā)展有限公司特邀請著名注冊會計師章從大老師帶來《內(nèi)部審計與企業(yè)常見舞弊管理》課程。本課程幫助學員們深刻了解現(xiàn)代內(nèi)部審計人員所承擔的歷史使命與角色變化帶來的挑戰(zhàn);系統(tǒng)掌握不同審計階段的主要審計工作內(nèi)容;掌握常見審計項目的審計特點與審計要點;有效指導日常工作的開展,通過案例的分享,舉一反三,能夠圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序。
章從大老師授課風格旁征博引,詼諧幽默,實戰(zhàn)、實效又實用。課程按五個章節(jié)展開:1、第一章為內(nèi)部審計基礎與展望。內(nèi)部審計的概念,內(nèi)部審計的先進理念,內(nèi)部審計的角色,內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢,審計信息化;2、第二章節(jié)為從審計程序的角度全面把握審計實務的操作規(guī)則與要求。項目分類階段的主要工作與相關工作底稿,計劃階段的主要工作與相關工作底稿,實施階段的主要工作與相關工作底稿,報告階段的主要工作與相關工作底稿,項目追蹤和成果利用階段的主要工作與相關工作底稿;3、第三章節(jié)為內(nèi)部審計人員的技術方法。審查書面資料的方法,客觀實物證實方法,審計調(diào)查方法,審計抽樣方法,分析性復核方法;4、第四章節(jié)為內(nèi)部審計實務指南與案例解析。財務審計實務指南與案例解析,舞弊審計實務指南與案例解析,經(jīng)濟效益審計實務指南與案例解析,投資項目審計實務指南與案例解析,經(jīng)濟責任審計實務指南與案例解析,合同審計實務指南與案例解析,風險管理審計實務指南與案例解析,內(nèi)部控制審計實務指南與案例解析;5、第五章節(jié)為內(nèi)部審計人員全面能力提升。完善與提高對內(nèi)部審計工作的管理水平,建立良好的人際關系,掌握有效溝通技巧。
一天的學習,讓各位學員們很充實,受益匪淺!章從大老師在授課過程給我們列舉了很多例子,讓我們從例子中獲得啟示,將所學所想真正用到的工作中!
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